Requisitos Generales del Puesto: Escolaridad: Pasante de licenciatura en contabilidad, comercio, administración de empresas o carreras a fin. Experiencia: 3 años de experiencia en actividades de facturación a proveedores o actividades relacionadas con el puesto. Edad de: 25 a 45 años Requisito indispensable del puesto: Constancias laborales que avalen la experiencia del puesto. Conocimientos contabilidad electrónica. 1. DESCRIPCIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:
Recibir la información enviada vía electrónica por el proveedor
Revisar, Concepto, cantidades, unidades y precios descritos, tanto en la factura como en la orden de compra y apegándose al artículo 29ª del CFF.
Verificar en el sistema que la orden de compra perteneciente a la (s) factura (s) recibida, tenga la recepción de material registrado (en el caso de materiales), en caso de no tenerla, solicitar el ingreso al Responsable de Almacén.
Registrar en sistema la fecha de ingreso de facturas recibidas y archivarlas (iniciando con esto el tiempo para programación de pagos).
· Elaborar de manera semanal el “Reporte Semanal de Cuentas por Pagar”, tomando como referencia el reporte “Antigüedad de cuentas por pagar”, generado por el sistema ERP informático institucional.
· Incluir en el reporte semanal lo siguiente: · Saldos pendientes por pagar. · Pagos realizados durante la semana. · Revisión de proveedores con facturas pendientes de entrega. · Analizar y dar formato al reporte, para posterior envió a la Gerencia Administrativa. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $12,000.00 - $13,000.00 al mes Tipo de jornada: