Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y controlar labores que permitan coadyudar en la consecución de los objetivos de la empresa, correspondiente a la Auditoria Interna, mediante la práctica del enfoque sistémico, estratégico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, control de los procesos, así como en la validación y mejora de las operaciones, dirigidas a apoyar y asesorar a las autoridades correspondientes. PRINCIPALES FUNCIONES •Elaborar y controlar el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría, definiendo prioridades, criterios contenidos y metodología para un desarrollo coherente y oportuno de su labor. •Presentar a la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría, así como los informes de labores trimestrales y anuales para su conocimiento •Mantener actualizado el Manual de Normas y Procedimientos de la Auditoría Interna y el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna. •Verificar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, de los objetivos y metas, de las políticas, normas y procedimientos establecidos, con base en los informes presentados por los colaboradores a su cargo. PERFIL REQUERIDO •Licenciatura en Contaduría Pública o Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad, deseable Maestría en Finanzas. •Mínimo cinco años de experiencia en el campo bancario, bursátil, financiero en posiciones de igual responsabilidad, en auditoría interna o externa. •Conocimientos o especialidad en Auditoría y/o control interno y/o riesgos, así como en las leyes 7786, 8204 y atinentes. Sólidas competencias en habilidad analítica, comunicación asertiva y mejora continua. Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: ₡2 000 000,00 - ₡2 500 000,00 al mes Fecha límite para postularse: 11/10/2024